SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
POSTANOWIENIA OGÓLNE: JEŻELI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO KILKU DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH DYREKTORÓW LUB PRZEZ JEDNEGO DYREKTORA Z PROKURENTEM. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA INDYWIDUALNEGO (PRAWA DO INDYWIDUALNEJ REPREZENTACJI). DYREKTORZY MOGĄ BYĆ ZWOLNIENI Z OGRANICZEŃ PAR. 181 BGB. UPOWAŻNIONY DO PEŁNOMOCNICTWA INDYWIDUALNEGO (PRAWO DO REPREZENTACJI INDYWIDUALNEJ) DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY STAUB, FRANK, FRYBURG BRYZGOWIJSKI,*04.03.1971 R. DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY: TEXTOR, MARKUS RUDIGER, BAD KROZINGEN, *08.02.1970 R. PRZEDSTAWICIEL UPOWAŻNIONY DO PEŁNOMOCNICTWA INDYWIDUALNEGO (WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL Z PRAWEM DO REPREZENTACJI INDYWIDUALNEJ) UPRAWNIONY DO ZAWIERNIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZE SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIEL STRONY TRZECIEJ: DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY: BLEILE, HUBERT URBAN, BAD KROZINGEN, *13.09.1966 R.
Współpraca z plantatorami na korzystnych warunkach
Sab-Tec to firma z długą historią, specjalizująca się w skupie i kontraktacji liści tytoniu, zwłaszcza tytoniu typu Virginia. Zdobyła uznanie dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz silnym tradycjom związanym z tytoniem, które są obecne w Polsce od pokoleń. Sab-Tec docenia unikalne właściwości polskiego mikroklimatu, co przyczynia się do wytwarzania tytoniu o wysokiej jakości, docenianego nie tylko na krajowym, ale i międzynarodowym rynku. Firma aktywnie zaprasza plantatorów do współpracy w nowych sezonach, oferując im korzystne warunki kontraktacji. Sab-Tec stawia na bezpośredni kontakt z producentami, dzięki czemu buduje silną sieć partnerską opartą na zaufaniu oraz jakości dostarczanych surowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SAB TEC Oddział W Polsce osiągnęła 22 713 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 713 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 518 369 zł.
Zysk netto wyniósł 194 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 571 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 713 116 zł w 2024 roku.
• 15 019 059 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 748 zł w 2024 roku.
• -116 381 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SAB TEC Oddział W Polsce wynosi 196 tys. zł.
EBITDA SAB TEC Oddział W Polsce wynosi 232 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SAB TEC Oddział W Polsce wynosi 15 979 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 775 zł a 56 782 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 326 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 979 843 zł w 2024 roku.
• 10 012 706 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAB TEC Oddział W Polsce wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SAB TEC Oddział W Polsce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 605
zł.
Koszty operacyjne SAB TEC Oddział W Polsce wyniosły 22 517 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 605 zł w 2024 roku
• 194 010 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SAB TEC Oddział W Polsce wyniosła 9 290 516 zł.
a
ktywa trwałe to 124 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 166 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 290 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 212 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 096 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 290 516 zł w 2024 roku.
• 4 305 669 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 249%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SAB TEC Oddział W Polsce wyniosły 9 212 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 290 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 070 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 212 150 zł w 2024 roku
• 4 422 051 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SAB TEC Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 22 713 116 zł.
Organizacja zarobiła 194 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja SAB TEC Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki