Organizacja EDI EDI osiągnęła 175 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 800 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 095 zł.
Zysk netto wyniósł 27 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 802 zł w 2024 roku.
• 149 831 zł w 2023 roku.
• 34 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 705 zł w 2024 roku.
• 17 190 zł w 2023 roku.
• 12 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EDI EDI wynosi 34 tys. zł.
EBITDA EDI EDI wynosi 34 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 480 zł w
2024 roku.
• 19 708 zł w
2023 roku.
• 13 578 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 480 zł w
2024 roku.
• 19 708 zł w
2023 roku.
• 13 578 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EDI EDI wynosi 274 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 756 zł a 439 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 274 777 zł w 2024 roku.
• 194 625 zł w 2023 roku.
• 85 606 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EDI EDI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EDI EDI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 964
zł.
Koszty operacyjne EDI EDI wyniosły 141 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 964 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EDI EDI wyniosła 89 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 233 zł w 2024 roku.
• 34 977 zł w 2023 roku.
• 27 805 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EDI EDI wyniosły 26 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 892 zł w 2024 roku
• 340 zł w 2023 roku
• 10 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EDI EDI wykazała przychody na poziomie 175 802 zł.
Organizacja zarobiła 34 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6770 zł w 2024 roku
• 2514 zł w 2023 roku
• 1231 zł w 2022 roku
Organizacja EDI EDI wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chaberek Maciej
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Chaberek Beata
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.