Organizacja Ergo - Invest osiągnęła 2 252 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 252 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 347 741 zł.
Strata netto wyniosła 95 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 252 155 zł w 2024 roku.
• 2 244 387 zł w 2023 roku.
• 1 258 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 586 zł w 2024 roku.
• -269 793 zł w 2023 roku.
• -253 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ergo - Invest wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Ergo - Invest wynosi 464 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 108 zł w
2024 roku.
• 123 960 zł w
2023 roku.
• 55 083 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 464 258 zł w
2024 roku.
• 495 561 zł w
2023 roku.
• 238 065 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ergo - Invest wynosi 8 597 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 845 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 597 503 zł w 2024 roku.
• 8 668 697 zł w 2023 roku.
• 8 213 839 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ergo - Invest wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ergo - Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 282
zł.
Koszty operacyjne Ergo - Invest wyniosły 2 159 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 282 zł w 2024 roku
• 307 760 zł w 2023 roku
• 179 396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ergo - Invest wyniosła 16 881 380 zł.
a
ktywa trwałe to 16 081 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 799 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 881 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 461 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 419 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 359 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 881 380 zł w 2024 roku.
• 16 889 666 zł w 2023 roku.
• 16 656 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ergo - Invest wyniosły 7 419 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 881 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 270 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 419 958 zł w 2024 roku
• 7 326 414 zł w 2023 roku
• 6 823 082 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ergo - Invest wykazała przychody na poziomie 2 252 155 zł.
Organizacja zarobiła -87 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8428 zł w 2024 roku
• 9156 zł w 2023 roku
• 7100 zł w 2022 roku
Organizacja Ergo - Invest wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.