Członkostwo w International Executive Search Association (IESA)
WBS to firma rekrutacyjna, która specjalizuje się w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz kadry zarządzającej w różnych branżach, takich jak sprzedaż, inżynieria, produkcja i finanse. Działa na terenie całego kraju oraz na rynkach zagranicznych. W zakresie rekrutacji WBS stosuje nowoczesne metody poszukiwania kandydatów, w tym podejście headhuntingowe, które umożliwia dotarcie do najlepszych menedżerów i ekspertów, posiadających unikalne umiejętności i doświadczenie. WBS prowadzi również audyty sprzedażowe oraz organizacyjne, które mają na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Audyty personalne oceniają umiejętności pracowników i identyfikują ich mocne oraz słabe strony. WBS wyróżnia się w branży poprzez członkostwo w International Executive Search Association (IESA), co zapewnia wysoki standard etyki zawodowej oraz dostępu do najlepszych praktyk w rekrutacji. Ponadto, oferuje kompleksowe usługi doradcze, systemy motywacyjne, testy kompetencyjne oraz szkolenia z zakresu HR. Jej działalność przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rekrutacyjnych firm różnej wielkości, w tym instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WBS osiągnęła 1 039 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 039 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 569 591 zł.
Zysk netto wyniósł 469 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 039 234 zł w 2024 roku.
• 730 955 zł w 2023 roku.
• 579 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 643 zł w 2024 roku.
• 323 960 zł w 2023 roku.
• 376 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WBS wynosi 516 tys. zł.
EBITDA WBS wynosi 543 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WBS wynosi 3 452 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
881 526 zł a 6 575 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 150 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 452 921 zł w 2024 roku.
• 2 312 435 zł w 2023 roku.
• 2 179 508 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WBS wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,631% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WBS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WBS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WBS wynosi 136 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 338 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 825
zł.
Koszty operacyjne WBS wyniosły 523 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 825 zł w 2024 roku
• 172 110 zł w 2023 roku
• 63 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WBS wyniosła 1 193 497 zł.
a
ktywa trwałe to 210 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 983 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 175 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 193 497 zł w 2024 roku.
• 716 342 zł w 2023 roku.
• 387 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WBS wyniosły 18 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 129 zł w 2024 roku
• 10 618 zł w 2023 roku
• 5527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WBS wykazała przychody na poziomie 1 039 234 zł.
Organizacja zarobiła 516 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 453 zł w 2024 roku
• 32 109 zł w 2023 roku
• 37 532 zł w 2022 roku
Organizacja WBS wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.