Oferowanie narzędzi analitycznych dla sprzedawców z Allegro
Możliwość bezpłatnego testowania systemu przez 5 dni
Analiza rynku, konkurencji i trendów
Aktualizacja danych codziennie
Narzędzia obejmują Statystyki Helper, Product Hunter, Offer Finder, Offer Tracker oraz Category Explorer
Organizacja METHOD sp. z o.o. jest twórcą platformy STATYSTYKI.INFO, która oferuje różnorodne narzędzia analityczne dla sprzedawców na platformie Allegro. Jej głównym celem jest wspieranie zarówno doświadczonych sprzedawców, jak i początkujących w zwiększaniu efektywności sprzedaży poprzez dogłębną analitykę rynku. STATYSTYKI.INFO składa się z pięciu kluczowych narzędzi: Statystyki Helper, Product Hunter, Offer Finder, Offer Tracker i Category Explorer, które w sposób szczegółowy umożliwiają badanie i analizowanie konkurencji, trendów oraz kategorii produktów z minimalną konkurencją. Użytkownicy mają możliwość testowania wszystkich dostępnych funkcji bez opłat przez pięć dni, co pozwala na lepsze zapoznanie się z systemem przed podjęciem decyzji o abonamencie. W organizacji zwraca się uwagę na regularne aktualizacje danych, które odbywają się codziennie, co zapewnia użytkownikom dostęp do najnowszych informacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Method osiągnęła 83 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 097 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 201 zł.
Strata netto wyniosła 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 097 zł w 2024 roku.
• 77 671 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 zł w 2024 roku.
• 6585 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Method wynosi 0 tys. zł.
EBITDA Method wynosi 0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 zł w
2024 roku.
• 7419 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 zł w
2024 roku.
• 7419 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Method wynosi 68 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 207 742 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 822 zł w 2024 roku.
• 91 624 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Method wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Method wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Method charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Method wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 0 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Method wyniosły 83 033
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Method wyniosła 19 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1752 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 651 zł w 2024 roku.
• 20 635 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Method wyniosły 1752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1752 zł w 2024 roku
• 2631 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Method wykazała przychody na poziomie 83 097 zł.
Organizacja zarobiła -104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 653 zł w 2023 roku
Organizacja Method wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
P*********** M*****
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
P*********** M*****
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.