SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 20.000,00 PLN WŁĄCZNIE - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 PLN - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Proeuro Consulting osiągnęła 311 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 732 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 737 zł.
Zysk netto wyniósł 85 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 734 zł w 2024 roku.
• 619 853 zł w 2023 roku.
• 117 451 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 995 zł w 2024 roku.
• 67 202 zł w 2023 roku.
• 16 568 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proeuro Consulting wynosi 620 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 321 zł a 1 203 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 620 124 zł w 2024 roku.
• 736 272 zł w 2023 roku.
• 160 823 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proeuro Consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proeuro Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 023
zł.
Koszty operacyjne Proeuro Consulting wyniosły 217 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 023 zł w 2024 roku
• 89 343 zł w 2023 roku
• 85 493 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proeuro Consulting wyniosła 118 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 261 zł w 2024 roku.
• 88 801 zł w 2023 roku.
• 27 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proeuro Consulting wyniosły 27 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 166 zł w 2024 roku
• 16 499 zł w 2023 roku
• 6077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proeuro Consulting wykazała przychody na poziomie 311 734 zł.
Organizacja zarobiła 94 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8507 zł w 2024 roku
• 3867 zł w 2023 roku
• 4522 zł w 2022 roku
Organizacja Proeuro Consulting wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Żuk Joanna
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żuk Joanna (50% udziałów)
• Krzysztofik Małgorzata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2021 do 28.02.2022:
• Żuk Joanna (33% udziałów)
• Gałecki Paweł (33% udziałów)
• Krzysztofik Małgorzata (33% udziałów)