Organizacja RTS Recover - Trading - Services osiągnęła 4 866 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 866 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 147 887 zł.
Zysk netto wyniósł 718 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 216 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 866 328 zł w 2024 roku.
• 2 196 979 zł w 2023 roku.
• 3 668 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 718 441 zł w 2024 roku.
• 199 589 zł w 2023 roku.
• 741 759 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RTS Recover - Trading - Services wynosi 799 tys. zł.
EBITDA RTS Recover - Trading - Services wynosi 869 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RTS Recover - Trading - Services wynosi 7 688 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 570 576 zł a 12 165 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 921 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 688 561 zł w 2024 roku.
• 3 294 753 zł w 2023 roku.
• 6 298 298 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RTS Recover - Trading - Services wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RTS Recover - Trading - Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 802 zł w 2024 roku
• 41 975 zł w 2023 roku
• 23 624 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RTS Recover - Trading - Services wyniosła 4 056 848 zł.
a
ktywa trwałe to 239 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 817 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 056 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 094 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 962 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 012 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 056 848 zł w 2024 roku.
• 1 434 811 zł w 2023 roku.
• 1 441 304 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.