SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Pole Dance University Bemowo i Ursus to prestiżowa szkoła tańca znajdująca się w Warszawie, oferująca szeroką gamę zajęć związanych z pole dance. Szkoła kieruje swoją ofertę zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, co wyróżnia ją na tle innych instytucji tego typu. Programy są dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania, co umożliwia każdemu, niezależnie od doświadczenia, rozpoczęcie przygody z tym sportem. W ofercie znajdują się m.in. zajęcia Pole Dance Kids dla najmłodszych (w wieku 5-10 lat) oraz Pole Dance Teens dla nastolatków (11-16 lat). Szkoła organizuje także lekcje indywidualne oraz różnorodne kursy, takie jak Exotic Pole oraz Aerial Hoop. Dodatkowo, oferowane są zróżnicowane formy wsparcia w treningu, w tym stretching, a także możliwość wynajmu sali na prywatne wydarzenia, takie jak wieczory panieńskie. Unikalnym elementem oferty jest także masaż twarzy Kobido, który łączy relaks z pielęgnacją. Szkoła kładzie duży nacisk na komfort uczestników, zapewniając, że podczas zajęć zawsze jest jedna osoba na rurkę, co sprzyja osobistemu podejściu i bezpieczeństwu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć, a jej misją jest rozwijanie pasji do pole dance oraz wspieranie uczestników w budowaniu pewności siebie i kondycji fizycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PRV Investments Group osiągnęła 606 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 606 925 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 638 466 zł.
Strata netto wyniosła 31 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 606 931 zł w 2024 roku.
• 684 658 zł w 2023 roku.
• 495 982 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 541 zł w 2024 roku.
• -10 764 zł w 2023 roku.
• 3823 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PRV Investments Group wynosi 404 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 517 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 404 621 zł w 2024 roku.
• 456 439 zł w 2023 roku.
• 352 393 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRV Investments Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PRV Investments Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 426
zł.
Koszty operacyjne PRV Investments Group wyniosły 600 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 426 zł w 2024 roku
• 342 424 zł w 2023 roku
• 225 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRV Investments Group wyniosła 62 999 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 34 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 999 zł w 2024 roku.
• 111 660 zł w 2023 roku.
• 112 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRV Investments Group wyniosły 96 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 709 zł w 2024 roku
• 113 828 zł w 2023 roku
• 103 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PRV Investments Group wykazała przychody na poziomie 606 931 zł.
Organizacja zarobiła -31 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 zł w 2024 roku
• 3435 zł w 2023 roku
• 1298 zł w 2022 roku
Organizacja PRV Investments Group wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.