SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i audytów
Wdrożenia systemów ISO oraz RODO
Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych
Wsparcie w zakresie soft skills i zarządzania czasem
Treningi dostosowane do potrzeb klientów
Firma Bez Owijania specjalizuje się w świadczeniu usług szkoleniowych oraz doradczych w zakresie ochrony danych osobowych, audytów oraz wdrożeń systemów ISO. Jej oferta obejmuje outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych, audyty dotyczące RODO i ISO, a także wsparcie w implementacji systemów, takich jak system ocen pracowniczych oraz system kontroli zarządczej. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz audytów, dzięki czemu zapewniają wysoki poziom merytoryczny. Misją firmy jest dostarczenie praktycznych umiejętności dzięki interaktywnym formom szkoleń, które łączą teorię z praktyką. Dodatkowo, Bez Owijania angażuje się w budowanie wizerunku swoich klientów oraz wspiera rozwój ich kompetencji miękkich, takich jak motywacja czy zarządzanie czasem. W firmie kładzie się duży nacisk na bieżące aktualizowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa oraz praktycznych rozwiązań dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BEZ Owijania osiągnęła 1 124 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 124 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 339 zł.
Zysk netto wyniósł 621 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 124 341 zł w 2024 roku.
• 1 061 391 zł w 2023 roku.
• 1 072 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 002 zł w 2024 roku.
• 514 766 zł w 2023 roku.
• 244 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BEZ Owijania wynosi 690 tys. zł.
EBITDA BEZ Owijania wynosi 694 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BEZ Owijania wynosi 4 010 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
776 697 zł a 8 694 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 010 268 zł w 2024 roku.
• 3 463 678 zł w 2023 roku.
• 2 097 269 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BEZ Owijania wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BEZ Owijania wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BEZ Owijania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BEZ Owijania wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 314 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 314 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 325 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4050
zł.
Koszty operacyjne BEZ Owijania wyniosły 434 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4050 zł w 2024 roku
• 10 646 zł w 2023 roku
• 5168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BEZ Owijania wyniosła 1 133 534 zł.
a
ktywa trwałe to 139 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 993 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 133 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 035 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 133 534 zł w 2024 roku.
• 1 006 706 zł w 2023 roku.
• 731 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BEZ Owijania wyniosły 97 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 133 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 937 zł w 2024 roku
• 77 346 zł w 2023 roku
• 193 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BEZ Owijania wykazała przychody na poziomie 1 124 341 zł.
Organizacja zarobiła 689 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 620 zł w 2024 roku
• 60 272 zł w 2023 roku
• 42 839 zł w 2022 roku
Organizacja BEZ Owijania wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.