Wsparcie dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Szkolenia i doradztwo dla organizacji w zakresie neuroróżnorodności.
Kursy online i przewodniki dla opiekunów oraz profesjonalistów.
Tworzenie inkluzywnych miejsc pracy dla osób o wysokiej wrażliwości sensorycznej.
Spektrum Wrażliwości to projekt zainicjowany przez firmę BLUE MINT MEDIA, który koncentruje się na wspieraniu osób związanych z neuroróżnorodnością, w szczególności dzieci z autyzmem. Organizacja ma na celu tworzenie inkluzywnego środowiska, w którym różnorodność stanie się atutem, a wrażliwość nie będzie traktowana jako przeszkoda. W ramach swoich działań, Spektrum Wrażliwości oferuje bogaty zestaw usług skierowanych do rodziców oraz opiekunów dzieci z ASD. Umożliwia im dostęp do fachowych informacji, skutecznych narzędzi oraz metod wspierających rodzinne funkcjonowanie w nowej sytuacji. Dodatkowo, organizacja prowadzi szkolenia i doradztwo dla firm, które pragną zrozumieć oraz wdrożyć zasady dotyczące pracy z osobami przejawiającymi wyższą wrażliwość sensoryczną. Dzięki kursom online, przewodnikom i indywidualnym konsultacjom, umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb dzieci i podnoszenie standardów pracy w odniesieniu do ich rozwoju. W wszystko to wpisuje się chęć budowania społeczności, w której wszyscy mogą korzystać ze swojego potencjału i rozwijać się na równych zasadach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut Neuroróżnorodności osiągnęła 330 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 006 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 096 zł.
Zysk netto wyniósł 58 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 330 007 zł w 2024 roku.
• 113 904 zł w 2023 roku.
• 140 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 910 zł w 2024 roku.
• 15 092 zł w 2023 roku.
• -631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Neuroróżnorodności wynosi 502 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 034 zł a 825 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 502 681 zł w 2024 roku.
• 139 157 zł w 2023 roku.
• 93 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut Neuroróżnorodności wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Neuroróżnorodności wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut Neuroróżnorodności charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Neuroróżnorodności wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 779
zł.
Koszty operacyjne Instytut Neuroróżnorodności wyniosły 235 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 779 zł w 2024 roku
• 37 722 zł w 2023 roku
• 44 431 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut Neuroróżnorodności wyniosła 195 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 925 zł w 2024 roku.
• 42 663 zł w 2023 roku.
• 15 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut Neuroróżnorodności wyniosły 133 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 213 zł w 2024 roku
• 38 861 zł w 2023 roku
• 27 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 171% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut Neuroróżnorodności wykazała przychody na poziomie 330 007 zł.
Organizacja zarobiła 64 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5445 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 zł w 2022 roku
Organizacja Instytut Neuroróżnorodności wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.