SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw i osób prywatnych
Oferuje leasing, pożyczki, faktoring i kredyty z indywidualnym podejściem
Minimalizacja formalności przy pozyskiwaniu funduszy
Bezpłatne analizy wniosków finansowych
Możliwość współpracy z pośrednikami finansowymi
P31 Properties to firma specjalizująca się w doradztwie finansowym, która obsługuje klientów z sektora prywatnego oraz przedsiębiorstw. Głównym założeniem działalności jest udzielanie wsparcia finansowego, które ma na celu dostosowanie najlepszych ofert do indywidualnych potrzeb klientów. Prowadzona przez Piotra Węcławiaka, specjalistę z doświadczeniem w zakresie kredytów bankowych oraz pożyczek pozabankowych, firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego zlecenia. W ramach swojej oferty P31 Properties proponuje szereg usług finansowych, które obejmują leasing, pożyczki, faktoring oraz kredyty. Leasing w P31 Properties umożliwia elastyczne finansowanie sprzętu i pojazdów z minimalnymi formalnościami, co sprzyja rozwojowi firm. Pożyczki oferowane przez firmę to dostęp do szybkich środków finansowych, które są dostosowane do dynamiki prowadzonego biznesu. Faktoring pozwala klientom usprawnić przepływy finansowe, zapewniając natychmiastową płynność, natomiast kredyty ofiarują elastyczne wsparcie finansowe z szybką decyzją kredytową. P31 Properties stawia na długoterminową współpracę, a każdy klient może liczyć na pełne zaangażowanie i bezpłatne analizy wniosków. Dla pośredników finansowych oraz osób posiadających bazy klientów, P31 Properties oferuje możliwość współpracy, co może przynieść obopólne korzyści.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P 31 Properties osiągnęła 542 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 542 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 452 zł.
Zysk netto wyniósł 25 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 747 zł w 2024 roku.
• 84 729 zł w 2023 roku.
• 271 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 296 zł w 2024 roku.
• -39 033 zł w 2023 roku.
• -144 552 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P 31 Properties wynosi 95 tys. zł.
EBITDA P 31 Properties wynosi 95 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P 31 Properties wynosi 465 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2847 zł a 1 356 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 465 862 zł w 2024 roku.
• 56 486 zł w 2023 roku.
• 181 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P 31 Properties wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P 31 Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne P 31 Properties wyniosły 447 681
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P 31 Properties wyniosła 882 234 zł.
a
ktywa trwałe to 76 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 805 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 882 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 878 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 882 234 zł w 2024 roku.
• 884 331 zł w 2023 roku.
• 990 755 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 666%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P 31 Properties wyniosły 878 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 882 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 878 438 zł w 2024 roku
• 954 831 zł w 2023 roku
• 1 022 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P 31 Properties wykazała przychody na poziomie 542 747 zł.
Organizacja zarobiła 25 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja P 31 Properties wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.