WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE RYSZARD PUCHAŁA I RAFAŁ PAWEŁ PUCHAŁA, PRZY CZYM MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE, Z ZASTRZEŻENIEM PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI.
Organizacja Transfood Puchała osiągnęła 51 004 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 004 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 565 611 zł.
Zysk netto wyniósł 438 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 138 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 004 024 zł w 2024 roku.
• 53 337 703 zł w 2023 roku.
• 54 543 928 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 413 zł w 2024 roku.
• 674 843 zł w 2023 roku.
• 1 711 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transfood Puchała wynosi 888 tys. zł.
EBITDA Transfood Puchała wynosi 946 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 887 564 zł w
2024 roku.
• 1 157 150 zł w
2023 roku.
• 2 307 165 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
149 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 945 724 zł w
2024 roku.
• 1 244 589 zł w
2023 roku.
• 2 307 165 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transfood Puchała wynosi 38 397 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 641 341 zł a 127 510 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 372 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 397 677 zł w 2024 roku.
• 40 922 874 zł w 2023 roku.
• 45 774 822 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transfood Puchała wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transfood Puchała wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transfood Puchała charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transfood Puchała wynosi 928 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 2,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 928 tys. zł w 2024 roku.
• 979 tys. zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,04 mln zł w 2024 roku.
• 2,13 mln zł w 2023 roku.
• 2,18 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 324 123
zł.
Koszty operacyjne Transfood Puchała wyniosły 50 116 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
457 840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 324 123 zł w 2024 roku
• 2 387 231 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transfood Puchała wyniosła 11 225 438 zł.
a
ktywa trwałe to 449 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 775 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 225 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 521 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 703 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 348 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 225 438 zł w 2024 roku.
• 10 399 106 zł w 2023 roku.
• 9 914 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transfood Puchała wyniosły 7 703 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 225 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 864 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 703 650 zł w 2024 roku
• 6 845 731 zł w 2023 roku
• 6 490 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transfood Puchała wykazała przychody na poziomie 51 004 024 zł.
Organizacja zarobiła 563 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 433 zł w 2024 roku
• 206 056 zł w 2023 roku
• 417 534 zł w 2022 roku
Organizacja Transfood Puchała wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki