Organizacja Propertyview osiągnęła 63 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 700 zł. Pozostałe przychody to 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 668 zł.
Zysk netto wyniósł 2032 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 863 zł w 2022 roku.
• 182 706 zł w 2021 roku.
• 211 507 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2032 zł w 2022 roku.
• 5742 zł w 2021 roku.
• -10 163 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propertyview wynosi 55 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4565 zł a 159 658 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 42 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 268 zł w 2022 roku.
• 153 964 zł w 2021 roku.
• 145 889 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propertyview wynosi 29,3%. To oznacza, że firma ma szansę 29,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,49% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,3% w 2022 roku.
• 29,2% w 2021 roku.
• 29,2% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propertyview wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Propertyview charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Propertyview wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 2 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
• 8 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 940
zł.
Koszty operacyjne Propertyview wyniosły 61 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 940 zł w 2022 roku
• 124 267 zł w 2021 roku
• 130 221 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
•
59% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propertyview wyniosła 23 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 015 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 102 zł w 2022 roku.
• 17 763 zł w 2021 roku.
• 16 314 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propertyview wyniosły 17 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 015 zł w 2022 roku
• 5509 zł w 2021 roku
• 9802 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propertyview wykazała przychody na poziomie 63 863 zł.
Organizacja zarobiła 2032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku