Organizacja Expressmed osiągnęła 11 944 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 944 241 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 756 753 zł.
Zysk netto wyniósł 187 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 935 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 944 290 zł w 2024 roku.
• 11 101 597 zł w 2023 roku.
• 10 965 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 488 zł w 2024 roku.
• -292 526 zł w 2023 roku.
• 336 280 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Expressmed wynosi 212 tys. zł.
EBITDA Expressmed wynosi 242 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 257 zł w
2024 roku.
• -291 660 zł w
2023 roku.
• 427 142 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 242 051 zł w
2024 roku.
• -263 338 zł w
2023 roku.
• 453 683 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expressmed wynosi 9 098 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 117 zł a 29 860 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 098 929 zł w 2024 roku.
• 7 713 245 zł w 2023 roku.
• 9 186 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expressmed wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Expressmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 926 668
zł.
Koszty operacyjne Expressmed wyniosły 11 731 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 926 668 zł w 2024 roku
• 889 657 zł w 2023 roku
• 733 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expressmed wyniosła 1 969 766 zł.
a
ktywa trwałe to 168 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 800 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 969 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 514 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 454 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 969 766 zł w 2024 roku.
• 1 782 940 zł w 2023 roku.
• 2 184 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expressmed wyniosły 1 454 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 969 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 454 943 zł w 2024 roku
• 1 366 701 zł w 2023 roku
• 1 476 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expressmed wykazała przychody na poziomie 11 944 290 zł.
Organizacja zarobiła 211 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 961 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 90 014 zł w 2022 roku
Organizacja Expressmed wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki