Organizacja Arizona Express osiągnęła 4 689 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 689 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 746 643 zł.
Zysk netto wyniósł 942 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 656 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 689 290 zł w 2024 roku.
• 6 113 462 zł w 2023 roku.
• 5 186 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 942 647 zł w 2024 roku.
• 552 554 zł w 2023 roku.
• 212 231 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arizona Express wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Arizona Express wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 039 998 zł w
2024 roku.
• 610 550 zł w
2023 roku.
• 235 260 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
168 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 076 629 zł w
2024 roku.
• 646 861 zł w
2023 roku.
• 269 633 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arizona Express wynosi 8 806 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 909 704 zł a 13 197 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 248 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 806 487 zł w 2024 roku.
• 7 488 575 zł w 2023 roku.
• 5 094 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arizona Express wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arizona Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 551 679
zł.
Koszty operacyjne Arizona Express wyniosły 3 649 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 551 679 zł w 2024 roku
• 628 069 zł w 2023 roku
• 455 072 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arizona Express wyniosła 7 707 576 zł.
a
ktywa trwałe to 199 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 508 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 707 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 546 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 161 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 086 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 707 576 zł w 2024 roku.
• 7 079 804 zł w 2023 roku.
• 4 034 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arizona Express wyniosły 5 161 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 707 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 161 303 zł w 2024 roku
• 5 476 179 zł w 2023 roku
• 2 983 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arizona Express wykazała przychody na poziomie 4 689 290 zł.
Organizacja zarobiła 1 039 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 942 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 351 zł w 2024 roku
• 57 996 zł w 2023 roku
• 23 018 zł w 2022 roku