SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Profesionalpartners osiągnęła 3 852 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 852 639 zł. Pozostałe przychody to 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 151 582 zł.
Zysk netto wyniósł 701 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 852 878 zł w 2024 roku.
• 2 801 411 zł w 2023 roku.
• 659 585 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 057 zł w 2024 roku.
• 997 946 zł w 2023 roku.
• 111 511 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profesionalpartners wynosi 784 tys. zł.
EBITDA Profesionalpartners wynosi 784 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 783 775 zł w
2024 roku.
• 1 106 579 zł w
2023 roku.
• 130 657 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 783 775 zł w
2024 roku.
• 1 116 579 zł w
2023 roku.
• 130 657 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profesionalpartners wynosi 7 002 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 629 770 zł a 9 814 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 989 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 002 583 zł w 2024 roku.
• 6 963 367 zł w 2023 roku.
• 1 241 283 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profesionalpartners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 076 915
zł.
Koszty operacyjne Profesionalpartners wyniosły 3 068 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 076 915 zł w 2024 roku
• 1 132 928 zł w 2023 roku
• 230 323 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profesionalpartners wyniosła 2 630 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 630 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 630 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 173 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 630 211 zł w 2024 roku.
• 1 809 599 zł w 2023 roku.
• 563 578 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profesionalpartners wyniosły 457 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 630 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 457 184 zł w 2024 roku
• 337 630 zł w 2023 roku
• 89 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profesionalpartners wykazała przychody na poziomie 3 852 878 zł.
Organizacja zarobiła 781 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 176 zł w 2024 roku
• 105 538 zł w 2023 roku
• 16 995 zł w 2022 roku
Organizacja Profesionalpartners wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gryszka Adrian
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.