Organizacja Express Enterprise osiągnęła 695 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 695 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 933 829 zł.
Strata netto wyniosła 238 472 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 339 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 357 zł w 2024 roku.
• 959 440 zł w 2023 roku.
• 1 064 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -238 472 zł w 2024 roku.
• 240 377 zł w 2023 roku.
• 269 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Express Enterprise wynosi 404 tys. zł.
EBITDA Express Enterprise wynosi 447 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 180 zł w
2024 roku.
• 257 552 zł w
2023 roku.
• 284 614 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 951 zł w
2024 roku.
• 305 052 zł w
2023 roku.
• 339 500 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Express Enterprise wynosi 463 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 738 394 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -893 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 463 572 zł w 2024 roku.
• 1 601 135 zł w 2023 roku.
• 1 786 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Express Enterprise wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,273% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 1,44% w 2023 roku.
• 2,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Express Enterprise charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 159
zł.
Koszty operacyjne Express Enterprise wyniosły 291 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 159 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Express Enterprise wyniosła 542 033 zł.
a
ktywa trwałe to 347 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 194 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 542 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 211 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 753 174 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -610 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 542 033 zł w 2024 roku.
• 649 126 zł w 2023 roku.
• 1 602 118 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Express Enterprise wyniosły 2 753 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 542 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 508%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -801 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 753 174 zł w 2024 roku
• 2 621 795 zł w 2023 roku
• 3 815 164 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 508% w 2024 roku
• 404% w 2023 roku
• 238% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Express Enterprise wykazała przychody na poziomie 695 357 zł.
Organizacja zarobiła -229 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -238 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9364 zł w 2024 roku
• 20 069 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Express Enterprise wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rząsa Piotr
posiada 200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.