Organizacja Prof Quality osiągnęła 1 633 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 633 383 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 620 109 zł.
Zysk netto wyniósł 13 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 633 383 zł w 2024 roku.
• 38 440 zł w 2023 roku.
• 40 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 274 zł w 2024 roku.
• 579 zł w 2023 roku.
• 2955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prof Quality wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Prof Quality wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 393 zł w
2024 roku.
• 579 zł w
2023 roku.
• 5203 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 393 zł w
2024 roku.
• 579 zł w
2023 roku.
• 5203 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prof Quality wynosi 1 168 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 879 zł a 4 083 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 168 895 zł w 2024 roku.
• 44 866 zł w 2023 roku.
• 54 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prof Quality wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prof Quality charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Prof Quality wyniosły 1 618 990
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prof Quality wyniosła 41 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 002 zł w 2024 roku.
• 23 453 zł w 2023 roku.
• 31 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27081.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27081.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prof Quality wyniosły 5163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5163 zł w 2024 roku
• 888 zł w 2023 roku
• 9386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prof Quality wykazała przychody na poziomie 1 633 383 zł.
Organizacja zarobiła 14 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1119 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 298 zł w 2022 roku
Organizacja Prof Quality wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzebała Daniel
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2018 jest
Grzebała Daniel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2016 do 04.10.2018
był Ever Care
kontrolując 100% udziałów.