SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: 1. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB 3. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA
House Partner to uznana firma działająca na terenie województwa podkarpackiego, specjalizująca się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Działa jako generalny wykonawca, oferując szeroki zakres usług w obszarze budownictwa przemysłowego, kubaturowego oraz nadzoru inwestorskiego. Firma szczyci się niezbędnymi uprawnieniami budowlanymi oraz bogatą wiedzą techniczną i praktyką zawodową zdobytą podczas realizacji licznych, złożonych projektów. House Partner angażuje się w zabudowę przestrzeni dużych hal produkcyjno-magazynowych, tworząc optymalną przestrzeń użytkową pod kątem procesów produkcyjnych i technologicznych. W ramach budownictwa kubaturowego, firma wznosi obiekty biurowe, usługowe oraz mieszkalne wielorodzinne, używając konstrukcji stalowej, żelbetowej i mieszanej. Specjalizują się także w remontach obiektów zabytkowych, zawierających termomodernizacje, modernizacje instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych. W obszarze nadzoru inwestorskiego, House Partner oferuje usługi inspektorskie we wszystkich branżach, gwarantując terminową i bezproblemową realizację projektów. House Partner wyróżnia się rzetelnością i skutecznością w wykonywaniu powierzonych zadań, efektywnie reprezentując interesy inwestorów w kontaktach z wykonawcami oraz innymi partnerami biznesowymi. Przykłady zrealizowanych projektów, takich jak osiedla mieszkaniowe, salony samochodowe czy kompleksy biurowe, mogą stanowić dowód wysokiej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja House Partner osiągnęła 92 461 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 461 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 174 069 zł.
Zysk netto wyniósł 287 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 146 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 461 631 zł w 2024 roku.
• 58 084 345 zł w 2023 roku.
• 44 287 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 562 zł w 2024 roku.
• 29 113 zł w 2023 roku.
• 3304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT House Partner wynosi 395 tys. zł.
EBITDA House Partner wynosi 483 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 298 zł w
2024 roku.
• 99 600 zł w
2023 roku.
• 32 576 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 482 972 zł w
2024 roku.
• 221 185 zł w
2023 roku.
• 150 379 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji House Partner wynosi 63 261 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
470 069 zł a 231 154 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 906 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 261 405 zł w 2024 roku.
• 39 093 745 zł w 2023 roku.
• 29 770 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji House Partner wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
House Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 233 169
zł.
Koszty operacyjne House Partner wyniosły 92 066 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 233 169 zł w 2024 roku
• 847 913 zł w 2023 roku
• 599 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów House Partner wyniosła 26 940 212 zł.
a
ktywa trwałe to 634 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 305 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 940 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 626 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 313 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 805 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 940 212 zł w 2024 roku.
• 18 957 667 zł w 2023 roku.
• 10 960 637 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania House Partner wyniosły 26 313 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 940 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 740 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 313 453 zł w 2024 roku
• 18 618 470 zł w 2023 roku
• 10 650 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja House Partner wykazała przychody na poziomie 92 461 631 zł.
Organizacja zarobiła 367 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 387 zł w 2024 roku
• 65 352 zł w 2023 roku
• 8086 zł w 2022 roku
Organizacja House Partner wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki