Organizacja Awu-Net osiągnęła 833 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 833 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 823 396 zł.
Zysk netto wyniósł 9675 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -73 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 833 071 zł w 2024 roku.
• 623 624 zł w 2023 roku.
• 170 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9675 zł w 2024 roku.
• 11 443 zł w 2023 roku.
• -9437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awu-Net wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Awu-Net wynosi 13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9675 zł w
2024 roku.
• 11 443 zł w
2023 roku.
• -9437 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 851 zł w
2024 roku.
• 15 547 zł w
2023 roku.
• -9437 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awu-Net wynosi 633 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 328 zł a 2 082 676 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 407 zł w 2024 roku.
• 493 594 zł w 2023 roku.
• 137 420 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awu-Net wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Awu-Net charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 098
zł.
Koszty operacyjne Awu-Net wyniosły 823 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 098 zł w 2024 roku
• 113 213 zł w 2023 roku
• 116 782 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awu-Net wyniosła 217 682 zł.
a
ktywa trwałe to 26 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 682 zł w 2024 roku.
• 199 769 zł w 2023 roku.
• 132 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awu-Net wyniosły 165 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 244 zł w 2024 roku
• 157 006 zł w 2023 roku
• 101 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awu-Net wykazała przychody na poziomie 833 071 zł.
Organizacja zarobiła 9675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Awu-Net wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łuszcz Daniel
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Liberda Michał
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2020 jest
Łuszcz Daniel
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2016 do 23.09.2020
był Łuszcz Daniel
kontrolując 90% udziałów.