Organizacja SK Consulting osiągnęła 2 732 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 585 zł. Pozostałe przychody to 1 847 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły -38 731 zł.
Zysk netto wyniósł 923 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 732 042 zł w 2024 roku.
• 4 525 134 zł w 2023 roku.
• 3 486 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 305 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 923 316 zł w 2024 roku.
• -55 104 214 zł w 2023 roku.
• 2 326 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SK Consulting wynosi -425 tys. zł.
EBITDA SK Consulting wynosi -301 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -424 679 zł w
2024 roku.
• -55 683 640 zł w
2023 roku.
• -805 180 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
134 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -300 748 zł w
2024 roku.
• -55 544 611 zł w
2023 roku.
• -660 156 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SK Consulting wynosi 18 247 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 098 063 zł a 67 909 048 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 517 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 247 570 zł w 2024 roku.
• 15 057 216 zł w 2023 roku.
• 65 059 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SK Consulting wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 2,23% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SK Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SK Consulting wyniosły 1 309 264
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SK Consulting wyniosła 25 036 895 zł.
a
ktywa trwałe to 21 256 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 779 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 036 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 977 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 059 633 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 608 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 036 895 zł w 2024 roku.
• 23 913 891 zł w 2023 roku.
• 78 119 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SK Consulting wyniosły 8 059 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 036 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 050 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 059 633 zł w 2024 roku
• 7 859 945 zł w 2023 roku
• 6 878 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SK Consulting wykazała przychody na poziomie 2 732 042 zł.
Organizacja zarobiła 975 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 923 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 218 zł w 2024 roku
• 2 942 090 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja SK Consulting wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ki Finance Limited
posiada 5950 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest
Ki Finance Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2020 do 23.10.2020
był Kf Finance Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.06.2018 do 25.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Nevisco Holding Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.