PROPERTY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000583127
NIP
7792435822
REGON
362843778

Podsumowanie

aktywa
39,6 mln
przychód
4,2 mln
zysk
525 tys.
wartość firmy
10,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. MACIEJA PALACZA, 144
Kod pocztowy
60-278
Rejestracja
2015-10-28
Rozpoczęcie działalności
2015-10-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Property line osiągnęła 4 212 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 212 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 687 674 zł.
Zysk netto wyniósł 525 141 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 345 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 212 814 zł w 2022 roku.
• 5 204 656 zł w 2021 roku.
• 8 064 717 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 141 zł w 2022 roku.
• 987 725 zł w 2021 roku.
• 794 213 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Property line wynosi 10 466 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 251 407 zł a 29 640 117 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 176 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 466 628 zł w 2022 roku.
• 12 583 049 zł w 2021 roku.
• 12 974 913 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Property line wyniosła 39 588 124 zł.
a
ktywa trwałe to 29 589 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 998 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 588 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 410 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 178 095 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 447 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 588 124 zł w 2022 roku.
• 33 513 600 zł w 2021 roku.
• 33 432 471 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Property line wyniosły 32 178 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 588 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 590 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 178 095 zł w 2022 roku
• 26 630 431 zł w 2021 roku
• 27 537 027 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Property line wykazała przychody na poziomie 4 212 814 zł.
Organizacja zarobiła 611 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 806 zł w 2022 roku
• 103 127 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Property line wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROPERTY LINE