Organizacja GBG Gołębiewski osiągnęła 93 092 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 081 081 zł. Pozostałe przychody to 11 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 966 618 zł.
Zysk netto wyniósł 2 114 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 650 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 092 146 zł w 2024 roku.
• 87 169 788 zł w 2023 roku.
• 69 555 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -287 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 114 463 zł w 2024 roku.
• 2 060 446 zł w 2023 roku.
• 3 567 024 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GBG Gołębiewski wynosi 3,92 mln zł.
EBITDA GBG Gołębiewski wynosi 5,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 922 840 zł w
2024 roku.
• 4 348 447 zł w
2023 roku.
• 5 288 542 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 583 897 zł w
2024 roku.
• 5 689 849 zł w
2023 roku.
• 6 667 134 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GBG Gołębiewski wynosi 85 500 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 981 715 zł a 232 730 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 382 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 500 996 zł w 2024 roku.
• 86 200 662 zł w 2023 roku.
• 77 994 295 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GBG Gołębiewski wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GBG Gołębiewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 828 808
zł.
Koszty operacyjne GBG Gołębiewski wyniosły 89 158 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
641 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 828 808 zł w 2024 roku
• 6 795 353 zł w 2023 roku
• 6 072 412 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GBG Gołębiewski wyniosła 45 341 109 zł.
a
ktywa trwałe to 19 472 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 868 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 341 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 975 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 365 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 845 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 341 109 zł w 2024 roku.
• 61 272 456 zł w 2023 roku.
• 49 358 268 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GBG Gołębiewski wyniosły 25 365 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 341 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 714 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 365 489 zł w 2024 roku
• 34 811 543 zł w 2023 roku
• 26 217 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GBG Gołębiewski wykazała przychody na poziomie 93 092 146 zł.
Organizacja zarobiła 2 589 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 475 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 114 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 475 359 zł w 2024 roku
• 273 594 zł w 2023 roku
• 890 057 zł w 2022 roku
Organizacja GBG Gołębiewski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki