Autoryzowany dealer marek Opel, Suzuki, Mitsubishi, Harley-Davidson
Sprzedaż nowych i używanych samochodów
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Naprawy blacharsko-lakiernicze
Stacja kontroli pojazdów – badania techniczne samochodów
Motor Centrum Sp. z o.o. to uznawany autoryzowany dealer renomowanych marek samochodowych, w tym Opel, Suzuki, Mitsubishi oraz motocykli Harley-Davidson, aktywny na trójmiejskim rynku od 1997 roku. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, firma zyskała zaufanie licznej grupy klientów, obsługując ich przez ten czas w wysokim standardzie. Motor Centrum oferuje kompleksowe usługi, obejmujące nie tylko sprzedaż nowych pojazdów, ale również szeroki wachlarz usług posprzedażowych, takich jak serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, diagnostykę techniczną, sprzedaż części zamiennych oraz naprawy blacharsko-lakiernicze. Klienci mogą również skorzystać z pomocy drogowej oraz działań związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych. Stacja kontroli pojazdów Motor Centrum umożliwia przeprowadzanie badań technicznych dla samochodów każdej marki, co czyni ją uniwersalnym punktem dla użytkowników aut. Zespół Motor Centrum dba o szybką i fachową obsługę, co potwierdzają licznie pozytywne opinie klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w programy społeczne, takie jak „Pomaganie przez Naprawianie”, co sprawia, że wyróżnia się nie tylko ofertą, ale także odpowiedzialnością społeczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością osiągnęła 111 320 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 169 609 zł. Pozostałe przychody to 151 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 486 971 zł.
Zysk netto wyniósł 682 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 661 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 320 728 zł w 2024 roku.
• 96 460 478 zł w 2023 roku.
• 79 260 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -127 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 638 zł w 2024 roku.
• 324 838 zł w 2023 roku.
• 78 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością wynosi 4,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 791 209 zł w
2024 roku.
• 1 494 107 zł w
2023 roku.
• 784 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 021 762 zł w
2024 roku.
• 3 620 657 zł w
2023 roku.
• 2 790 257 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością wynosi 92 207 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 826 381 zł a 278 301 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 108 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 207 957 zł w 2024 roku.
• 80 357 945 zł w 2023 roku.
• 67 661 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 536 630
zł.
Koszty operacyjne Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością wyniosły 109 378 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
369 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 536 630 zł w 2024 roku
• 6 713 215 zł w 2023 roku
• 6 369 516 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością wyniosła 43 542 774 zł.
a
ktywa trwałe to 11 858 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 684 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 542 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 351 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 191 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 512 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 542 774 zł w 2024 roku.
• 44 398 884 zł w 2023 roku.
• 36 349 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością wyniosły 23 191 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 542 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 828 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 191 327 zł w 2024 roku
• 24 730 075 zł w 2023 roku
• 17 005 291 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością wykazała przychody na poziomie 111 320 728 zł.
Organizacja zarobiła 941 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 258 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 258 744 zł w 2024 roku
• 228 616 zł w 2023 roku
• 92 775 zł w 2022 roku
Organizacja Motor Centrum Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pusz Dariusz
posiada 10395 udziałów,
które stanowią 37.5% firmy.
Pusz Ryszard
posiada 10395 udziałów,
które stanowią 37.5% firmy.