Specjalizacja w logistyce wojskowej i wsparciu służb
Wsparcie w procesach zamówień publicznych w Polsce i NATO
Zarządzanie międzynarodowym transportem i obsługą baz
Kompleksowe wsparcie dla personelu w zakresie transportu i zakwaterowania
Mechanizm inwestycji w nieruchomości dla inwestorów krajowych i zagranicznych
Poland-U.S. Operations Sp. z o.o. (PLUS Ops) to firma założona w 2015 roku, specjalizująca się w logistyce wojskowej i wsparciu służb dla armii amerykańskiej i polskiej. Organizatorem usług w Centralnej Europie, PLUS Ops wpływa na bezpieczeństwo europejskie i globalne, działając jako efektywny interfejs oferujący szeroką gamę usług, w tym transport, pomoc w zarządzaniu programami oraz wsparcie dla personelu. Firma wykorzystuje swoje dogłębne zrozumienie systemów i procesów zamówień publicznych w Ameryce, Polsce oraz NATO, co umożliwia firmom i agencjom rządowym zgłaszanie się do nowych rynków i możliwości w sposób szybki i efektywny. W ramach projektów, PLUS Ops odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej logistyce, zapewniając obsługę operacyjną baz, a także kompleksowe wsparcie dla personelu podczas ich stacjonowania w Polsce i Europie Środkowej. W 2023 roku firma wprowadziła PLUS Invest, mechanizm inwestycji w nieruchomości, który gwarantuje największą przejrzystość akcjonariuszom oraz zapewnia komfort dodawania międzynarodowych aktywów do portfela inwestycyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poland - U.S. Operations osiągnęła 27 655 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 430 863 zł. Pozostałe przychody to 224 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 669 444 zł.
Zysk netto wyniósł 7 761 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 691 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 655 278 zł w 2024 roku.
• 11 220 956 zł w 2023 roku.
• 5 645 474 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 091 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 761 419 zł w 2024 roku.
• 260 104 zł w 2023 roku.
• 950 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poland - U.S. Operations wynosi 7,54 mln zł.
EBITDA Poland - U.S. Operations wynosi 7,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 061 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 538 143 zł w
2024 roku.
• 538 706 zł w
2023 roku.
• 1 009 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 091 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 750 589 zł w
2024 roku.
• 634 761 zł w
2023 roku.
• 1 047 652 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poland - U.S. Operations wynosi 57 236 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 754 392 zł a 108 659 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 882 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 236 919 zł w 2024 roku.
• 10 454 383 zł w 2023 roku.
• 9 302 472 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland - U.S. Operations wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poland - U.S. Operations charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 084 679
zł.
Koszty operacyjne Poland - U.S. Operations wyniosły 19 892 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
999 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 084 679 zł w 2024 roku
• 3 683 451 zł w 2023 roku
• 1 080 378 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poland - U.S. Operations wyniosła 11 363 457 zł.
a
ktywa trwałe to 1 851 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 511 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 363 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 339 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 549 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 363 457 zł w 2024 roku.
• 3 071 554 zł w 2023 roku.
• 2 428 423 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poland - U.S. Operations wyniosły 1 024 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 363 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 267 zł w 2024 roku
• 493 783 zł w 2023 roku
• 110 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poland - U.S. Operations wykazała przychody na poziomie 27 655 278 zł.
Organizacja zarobiła 7 761 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 761 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 842 zł w 2022 roku
Organizacja Poland - U.S. Operations wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Farkas Ronald
posiada 180 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Pol Mare
posiada 90 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Pol Mare
posiada 30 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2022 jest
Farkas Ronald
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2018 do 28.10.2022
był Farkas Ronald
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 30.11.2017 do 29.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Farkas Ronald Christopher. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.