SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Fin space capital osiągnęła 1 048 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 046 847 zł. Pozostałe przychody to 1242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 977 796 zł.
Zysk netto wyniósł 69 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 048 089 zł w 2023 roku.
• 1 017 313 zł w 2022 roku.
• 560 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 052 zł w 2023 roku.
• 40 525 zł w 2022 roku.
• -2659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fin space capital wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Fin space capital wynosi 87 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 803 zł w
2023 roku.
• 42 768 zł w
2022 roku.
• -2659 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 803 zł w
2023 roku.
• 60 817 zł w
2022 roku.
• -2659 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fin space capital wynosi 1 030 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 706 zł a 2 620 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 030 639 zł w 2023 roku.
• 844 224 zł w 2022 roku.
• 373 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fin space capital wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 246
zł.
Koszty operacyjne Fin space capital wyniosły 960 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 246 zł w 2023 roku
• 306 214 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fin space capital wyniosła 438 070 zł.
a
ktywa trwałe to 231 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 070 zł w 2023 roku.
• 110 976 zł w 2022 roku.
• 28 857 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 236.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 236.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fin space capital wyniosły 363 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 795 zł w 2023 roku
• 105 753 zł w 2022 roku
• 64 158 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 222% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fin space capital wykazała przychody na poziomie 1 048 089 zł.
Organizacja zarobiła 76 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7736 zł w 2023 roku
• 2242 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Fin space capital wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
G***** P****
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
G***** P****
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Gendek Kinga
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 26.10.2023 jest
G***** P****
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2022 do 26.10.2023
był G***** P****
kontrolując 85% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2015 do 04.11.2022:
• Gendek Piotr (50% udziałów)
• Kwieciński Daniel (50% udziałów)