Organizacja Atik osiągnęła 4 059 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 059 099 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 699 804 zł.
Zysk netto wyniósł 359 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 059 129 zł w 2024 roku.
• 3 365 388 zł w 2023 roku.
• 2 468 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 295 zł w 2024 roku.
• 683 374 zł w 2023 roku.
• 713 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atik wynosi 408 tys. zł.
EBITDA Atik wynosi 413 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 711 zł w
2024 roku.
• 774 183 zł w
2023 roku.
• 771 947 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 413 161 zł w
2024 roku.
• 781 108 zł w
2023 roku.
• 776 125 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atik wynosi 6 294 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 151 215 zł a 11 473 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 294 482 zł w 2024 roku.
• 6 858 832 zł w 2023 roku.
• 5 869 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 355 220
zł.
Koszty operacyjne Atik wyniosły 3 651 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 355 220 zł w 2024 roku
• 1 038 265 zł w 2023 roku
• 764 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atik wyniosła 3 621 886 zł.
a
ktywa trwałe to 565 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 056 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 621 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 868 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 753 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 621 886 zł w 2024 roku.
• 3 576 923 zł w 2023 roku.
• 3 357 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atik wyniosły 753 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 621 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 753 600 zł w 2024 roku
• 1 067 932 zł w 2023 roku
• 1 531 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atik wykazała przychody na poziomie 4 059 129 zł.
Organizacja zarobiła 404 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 137 zł w 2024 roku
• 84 355 zł w 2023 roku
• 56 377 zł w 2022 roku
Organizacja Atik wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kłoda Marcin
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kłoda Michał
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.