Organizacja Boro Invest osiągnęła 413 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 413 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 039 zł.
Zysk netto wyniósł 53 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 413 002 zł w 2024 roku.
• 232 801 zł w 2023 roku.
• 232 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 963 zł w 2024 roku.
• 39 133 zł w 2023 roku.
• 39 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boro Invest wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Boro Invest wynosi 59 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 302 zł w
2024 roku.
• 43 003 zł w
2023 roku.
• 43 635 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 302 zł w
2024 roku.
• 43 003 zł w
2023 roku.
• 43 635 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boro Invest wynosi 682 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 647 zł a 1 032 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 833 zł w 2024 roku.
• 462 906 zł w 2023 roku.
• 435 856 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boro Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boro Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 059
zł.
Koszty operacyjne Boro Invest wyniosły 353 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 059 zł w 2024 roku
• 162 655 zł w 2023 roku
• 161 729 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boro Invest wyniosła 278 771 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 771 zł w 2024 roku.
• 214 443 zł w 2023 roku.
• 175 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boro Invest wyniosły 23 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 242 zł w 2024 roku
• 12 877 zł w 2023 roku
• 12 902 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boro Invest wykazała przychody na poziomie 413 002 zł.
Organizacja zarobiła 59 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5339 zł w 2024 roku
• 3870 zł w 2023 roku
• 3927 zł w 2022 roku
Organizacja Boro Invest wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pałys Renata
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.