SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Park Partner osiągnęła 253 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 239 593 zł. Pozostałe przychody to 13 483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 985 zł.
Zysk netto wyniósł 35 608 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 076 zł w 2024 roku.
• 187 181 zł w 2023 roku.
• 236 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 608 zł w 2024 roku.
• 27 631 zł w 2023 roku.
• 74 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Park Partner wynosi 423 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 572 zł a 632 691 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 423 724 zł w 2024 roku.
• 321 178 zł w 2023 roku.
• 519 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Park Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 738
zł.
Koszty operacyjne Park Partner wyniosły 203 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 738 zł w 2024 roku
• 13 766 zł w 2023 roku
• 20 065 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Park Partner wyniosła 227 268 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2483 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 268 zł w 2024 roku.
• 164 492 zł w 2023 roku.
• 154 567 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Park Partner wyniosły 77 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 172 zł w 2024 roku
• 50 004 zł w 2023 roku
• 67 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Park Partner wykazała przychody na poziomie 253 076 zł.
Organizacja zarobiła 40 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4695 zł w 2024 roku
• 3673 zł w 2023 roku
• 6334 zł w 2022 roku