Organizacja JMM osiągnęła 2 624 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 619 119 zł. Pozostałe przychody to 5234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 614 860 zł.
Zysk netto wyniósł 1 004 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 624 353 zł w 2024 roku.
• 2 491 678 zł w 2023 roku.
• 3 807 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 004 259 zł w 2024 roku.
• 320 607 zł w 2023 roku.
• 1 632 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JMM wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA JMM wynosi 1,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 157 188 zł w
2024 roku.
• 402 330 zł w
2023 roku.
• 1 863 860 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
197 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 854 453 zł w
2024 roku.
• 1 221 651 zł w
2023 roku.
• 2 687 355 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMM wynosi 9 410 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 643 622 zł a 19 432 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 410 229 zł w 2024 roku.
• 6 074 428 zł w 2023 roku.
• 12 331 602 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMM wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JMM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JMM wyniosły 1 461 931
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMM wyniosła 7 795 057 zł.
a
ktywa trwałe to 5 918 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 876 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 795 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 858 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 936 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 739 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 795 057 zł w 2024 roku.
• 4 983 465 zł w 2023 roku.
• 5 528 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMM wyniosły 2 936 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 795 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 936 894 zł w 2024 roku
• 808 955 zł w 2023 roku
• 1 174 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMM wykazała przychody na poziomie 2 624 353 zł.
Organizacja zarobiła 1 100 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 004 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 619 zł w 2024 roku
• 38 002 zł w 2023 roku
• 153 390 zł w 2022 roku