Specjalizacja w zabudowach busów i pojazdów specjalistycznych
Produkcja bankowozów oraz pojazdów turystycznych
Montaż i serwis podłóg, ścian i osłon pojazdów
Projektowanie i dostosowywanie zabudów do wymagań klientów
Działalność od 1990 roku z certyfikatem jakości
Inter-Play to firma specjalizująca się w kompleksowych zabudowach pojazdów użytkowych oraz produkcji pojazdów specjalistycznych. Dzięki ponad trzydziestoletniej obecności na rynku, Inter-Play zdobyła reputację jedynego w Polsce Północnej producenta zabudów specjalnego przeznaczenia oraz bankowozów. Firma oferuje szeroką gamę usług - od sprzedaży, przez montaż, aż po serwis. Poprzez odpowiednie dostosowywanie podłóg, ścian i osłon pojazdów, Inter-Play jest w stanie zaspokoić potrzeby zarówno małych warsztatów, jak i dużych flot. W ofercie znajduje się projektowanie i konstruowanie pojazdów zgodnie z wymaganiami klienta, w tym bankowozów oraz pojazdów turystycznych. Inter-Play jest również znanym producentem kabin kempingowych i campervanów, działającym pod marką IPCamper. Przez lata firma zyskała uznanie w Europie za jakość swoich produktów, szczególnie po uzyskaniu Certyfikatu Zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w 2017 roku. Misją Inter-Play jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla różnych branż przemysłowych, z pełnym wsparciem na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inter Play Kamil Kwietniak osiągnęła 7 524 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 518 956 zł. Pozostałe przychody to 5564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 744 043 zł.
Zysk netto wyniósł 1 774 913 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -157 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 524 519 zł w 2024 roku.
• 6 143 366 zł w 2023 roku.
• 5 179 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 774 913 zł w 2024 roku.
• 1 578 187 zł w 2023 roku.
• 901 547 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter Play Kamil Kwietniak wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA Inter Play Kamil Kwietniak wynosi 2,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 970 553 zł w
2024 roku.
• 1 770 134 zł w
2023 roku.
• 992 190 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 058 795 zł w
2024 roku.
• 1 892 376 zł w
2023 roku.
• 1 082 704 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter Play Kamil Kwietniak wynosi 17 639 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 523 734 zł a 29 459 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 639 730 zł w 2024 roku.
• 15 410 403 zł w 2023 roku.
• 10 877 476 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter Play Kamil Kwietniak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter Play Kamil Kwietniak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 134 139
zł.
Koszty operacyjne Inter Play Kamil Kwietniak wyniosły 5 548 403
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 134 139 zł w 2024 roku
• 1 240 076 zł w 2023 roku
• 1 100 290 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter Play Kamil Kwietniak wyniosła 8 101 980 zł.
a
ktywa trwałe to 2 721 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 380 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 101 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 364 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 737 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 101 980 zł w 2024 roku.
• 7 335 810 zł w 2023 roku.
• 5 834 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter Play Kamil Kwietniak wyniosły 737 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 101 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 737 001 zł w 2024 roku
• 666 374 zł w 2023 roku
• 743 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter Play Kamil Kwietniak wykazała przychody na poziomie 7 524 519 zł.
Organizacja zarobiła 1 961 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 774 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 214 zł w 2024 roku
• 164 381 zł w 2023 roku
• 93 940 zł w 2022 roku
Organizacja Inter Play Kamil Kwietniak wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki