SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKOW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES SPÓŁKI, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Organizacja Aquapark Poland osiągnęła 2 740 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 663 331 zł. Pozostałe przychody to 76 885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 563 833 zł.
Zysk netto wyniósł 1 099 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 740 216 zł w 2021 roku.
• 185 645 zł w 2020 roku.
• 10 152 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 099 498 zł w 2021 roku.
• -230 016 zł w 2020 roku.
• -455 145 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aquapark Poland wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Aquapark Poland wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 064 680 zł w
2021 roku.
• -199 568 zł w
2020 roku.
• -465 297 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 064 680 zł w
2021 roku.
• -199 568 zł w
2020 roku.
• -465 297 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquapark Poland wynosi 6 910 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
685 765 zł a 15 392 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 910 567 zł w 2021 roku.
• 123 763 zł w 2020 roku.
• 40 421 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aquapark Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquapark Poland wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,68% w 2020 roku.
• 1,95% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Aquapark Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aquapark Poland wynosi 179 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 320 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 320 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 179 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 320 tys. zł w 2021 roku.
• 7 tys. zł w 2020 roku.
• 16 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aquapark Poland wyniosły 1 598 651
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquapark Poland wyniosła 2 651 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 651 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 651 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 914 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 737 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 651 869 zł w 2021 roku.
• 1 300 839 zł w 2020 roku.
• 1 424 734 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9002051.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquapark Poland wyniosły 1 737 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 651 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 737 516 zł w 2021 roku
• 1 485 984 zł w 2020 roku
• 1 379 863 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
• 97% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquapark Poland wykazała przychody na poziomie 2 740 216 zł.
Organizacja zarobiła 1 141 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 099 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 067 zł w 2021 roku
• 10 141 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Aquapark Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Josef Wund Stiftung Gemeinnützige Gmbh
posiada 1480 udziałów,
które stanowią 74.0% firmy.
Wollmann Heiko
posiada 520 udziałów,
które stanowią 26.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2020 jest
Josef Wund Stiftung Gemeinnützige Gmbh
kontrolujący 74% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2015 do 11.03.2020
był Wund Josef
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 05.10.2011 do 26.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Wund Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.