Organizacja Express osiągnęła 16 124 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 087 434 zł. Pozostałe przychody to 36 874 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 491 035 zł.
Zysk netto wyniósł 596 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 657 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 124 308 zł w 2024 roku.
• 15 343 621 zł w 2023 roku.
• 14 417 740 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 399 zł w 2024 roku.
• -16 998 zł w 2023 roku.
• 32 323 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Express wynosi 714 tys. zł.
EBITDA Express wynosi 776 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 713 964 zł w
2024 roku.
• 68 415 zł w
2023 roku.
• 96 706 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 776 050 zł w
2024 roku.
• 118 160 zł w
2023 roku.
• 178 386 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Express wynosi 13 699 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
564 051 zł a 40 310 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 699 185 zł w 2024 roku.
• 10 345 832 zł w 2023 roku.
• 9 870 617 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Express wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 189 677
zł.
Koszty operacyjne Express wyniosły 15 373 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 189 677 zł w 2024 roku
• 1 917 453 zł w 2023 roku
• 1 843 386 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Express wyniosła 2 471 820 zł.
a
ktywa trwałe to 1 003 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 467 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 471 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 752 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 719 752 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 471 820 zł w 2024 roku.
• 2 394 656 zł w 2023 roku.
• 2 324 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Express wyniosły 1 719 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 471 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 719 752 zł w 2024 roku
• 2 238 988 zł w 2023 roku
• 2 152 046 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Express wykazała przychody na poziomie 16 124 308 zł.
Organizacja zarobiła 705 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 586 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6711 zł w 2022 roku