Organizacja Centrum Biurowe R20 osiągnęła 1 532 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 515 821 zł. Pozostałe przychody to 16 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 013 352 zł.
Zysk netto wyniósł 502 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 532 749 zł w 2024 roku.
• 1 583 753 zł w 2023 roku.
• 1 420 528 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 469 zł w 2024 roku.
• 597 862 zł w 2023 roku.
• 538 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Biurowe R20 wynosi 643 tys. zł.
EBITDA Centrum Biurowe R20 wynosi 742 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 643 457 zł w
2024 roku.
• 814 491 zł w
2023 roku.
• 744 007 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 462 zł w
2024 roku.
• 911 952 zł w
2023 roku.
• 841 467 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Biurowe R20 wynosi 3 031 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 034 572 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 031 710 zł w 2024 roku.
• 3 447 285 zł w 2023 roku.
• 3 101 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Biurowe R20 wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Biurowe R20 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 352
zł.
Koszty operacyjne Centrum Biurowe R20 wyniosły 872 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 352 zł w 2024 roku
• 21 488 zł w 2023 roku
• 22 835 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Biurowe R20 wyniosła 1 888 550 zł.
a
ktywa trwałe to 1 799 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 888 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -719 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 607 903 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -738 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 888 550 zł w 2024 roku.
• 2 095 417 zł w 2023 roku.
• 2 133 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Biurowe R20 wyniosły 2 607 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 888 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -439 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 607 903 zł w 2024 roku
• 3 317 241 zł w 2023 roku
• 3 952 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 185% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Biurowe R20 wykazała przychody na poziomie 1 532 749 zł.
Organizacja zarobiła 558 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 595 zł w 2024 roku
• 68 351 zł w 2023 roku
• 57 933 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Biurowe R20 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Qwerty Concept
posiada 11134 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2015 jest
Qwerty Concept
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2014 do 01.10.2015
był Qwerty Concept
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.04.2013 do 16.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Qwerty Concept Spółka Akcyjna W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.