Organizacja Centrum osiągnęła 3 150 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 144 722 zł. Pozostałe przychody to 5898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 933 670 zł.
Zysk netto wyniósł 211 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 150 620 zł w 2024 roku.
• 3 025 004 zł w 2023 roku.
• 2 577 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 052 zł w 2024 roku.
• 186 737 zł w 2023 roku.
• 47 545 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 226 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi 243 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 027 zł w
2024 roku.
• 205 206 zł w
2023 roku.
• 53 100 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 242 785 zł w
2024 roku.
• 220 190 zł w
2023 roku.
• 68 085 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 4 286 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 342 157 zł a 7 876 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 286 779 zł w 2024 roku.
• 4 123 581 zł w 2023 roku.
• 3 127 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 875
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 2 918 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 875 zł w 2024 roku
• 331 895 zł w 2023 roku
• 297 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 1 879 840 zł.
a
ktywa trwałe to 447 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 432 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 879 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 789 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 879 840 zł w 2024 roku.
• 1 855 841 zł w 2023 roku.
• 1 674 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 90 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 879 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 297 zł w 2024 roku
• 42 555 zł w 2023 roku
• 48 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 3 150 620 zł.
Organizacja zarobiła 231 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 873 zł w 2024 roku
• 18 469 zł w 2023 roku
• 5555 zł w 2022 roku