Organizacja Promna osiągnęła 1 834 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 834 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 967 459 zł.
Zysk netto wyniósł 866 630 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -481 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 834 089 zł w 2024 roku.
• 29 754 zł w 2023 roku.
• 16 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 866 630 zł w 2024 roku.
• -154 123 zł w 2023 roku.
• -158 910 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promna wynosi 907 tys. zł.
EBITDA Promna wynosi 907 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 906 945 zł w
2024 roku.
• -154 123 zł w
2023 roku.
• -158 910 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 906 945 zł w
2024 roku.
• -154 123 zł w
2023 roku.
• -158 910 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promna wynosi 7 547 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 751 134 zł a 15 244 393 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -305 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 547 571 zł w 2024 roku.
• 2 228 187 zł w 2023 roku.
• 2 335 045 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Promna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 788
zł.
Koszty operacyjne Promna wyniosły 927 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 788 zł w 2024 roku
• 147 200 zł w 2023 roku
• 140 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promna wyniosła 4 464 724 zł.
a
ktywa trwałe to 3 358 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 106 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 464 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 811 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 464 724 zł w 2024 roku.
• 3 415 456 zł w 2023 roku.
• 3 268 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promna wyniosły 653 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 464 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 625 zł w 2024 roku
• 470 988 zł w 2023 roku
• 169 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promna wykazała przychody na poziomie 1 834 089 zł.
Organizacja zarobiła 904 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 866 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 061 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Promna wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zając Kamila
posiada 40 udziałów,
które stanowią 66.7% firmy.
Szmajter Marcin
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2013 jest
Zając Kamila
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2010 do 26.02.2013:
• Szmajter Marcin (33% udziałów)
• Zając Kamila (33% udziałów)
• Durnaś Wojciech (33% udziałów)