Sprzedaż lin stalowych, zarówno ocynkowanych, jak i nierdzewnych
Oferowanie uszczelek i akcesoriów budowlanych
Dostęp do produktów fitness, takich jak liny PCV
Sklep internetowy z szybkim realizowaniem zamówień
Profesjonalna obsługa klienta
DQ-PP to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych produktów, w tym lin stalowych, uszczelek, profili oraz akcesoriów budowlanych. Główna oferta obejmuje szeroki wachlarz lin stalowych, zarówno ocynkowanych, jak i nierdzewnych, dostępnych w różnych kolorach i rozmiarach, co sprawia, że są one idealne do zastosowań przemysłowych oraz rekreacyjnych. Firma dostarcza również akcesoria do sprzętu fitness, takie jak liny PCV i elastyczne. DQ-PP oferuje także bogaty asortyment uszczelek, które znajdują zastosowanie w budownictwie oraz przemyśle, a także różnego rodzaju haki, szekle, łańcuchy i inne komponenty niezbędne przy pracach budowlanych i montażowych. Dodatkowo, DQ-PP dysponuje sklepem internetowym, gdzie klienci mogą łatwo przeglądać i zamawiać produkty, korzystając z atrakcyjnych promocji oraz szybkiej wysyłki. Celem DQ-PP jest zapewnienie klientom wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach oraz profesjonalnej obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja dq-pp osiągnęła 33 414 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 411 256 zł. Pozostałe przychody to 3067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 233 623 zł.
Zysk netto wyniósł 2 177 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 389 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 414 323 zł w 2024 roku.
• 39 305 137 zł w 2023 roku.
• 42 580 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 273 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 177 633 zł w 2024 roku.
• 2 977 480 zł w 2023 roku.
• 3 650 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT dq-pp wynosi 2,95 mln zł.
EBITDA dq-pp wynosi 2,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
370 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 947 341 zł w
2024 roku.
• 4 654 810 zł w
2023 roku.
• 4 934 252 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
355 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 960 455 zł w
2024 roku.
• 4 706 234 zł w
2023 roku.
• 5 095 429 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji dq-pp wynosi 33 220 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 233 914 zł a 83 535 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 950 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 220 662 zł w 2024 roku.
• 40 864 163 zł w 2023 roku.
• 46 197 922 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji dq-pp wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
dq-pp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 117 520
zł.
Koszty operacyjne dq-pp wyniosły 30 463 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 117 520 zł w 2024 roku
• 4 172 206 zł w 2023 roku
• 4 029 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów dq-pp wyniosła 6 610 290 zł.
a
ktywa trwałe to 160 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 450 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 610 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 978 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 631 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 610 290 zł w 2024 roku.
• 7 186 716 zł w 2023 roku.
• 8 576 767 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania dq-pp wyniosły 3 631 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 610 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 631 739 zł w 2024 roku
• 3 518 957 zł w 2023 roku
• 4 296 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja dq-pp wykazała przychody na poziomie 33 414 323 zł.
Organizacja zarobiła 2 904 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 726 826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 177 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 726 826 zł w 2024 roku
• 1 297 658 zł w 2023 roku
• 1 340 199 zł w 2022 roku
Organizacja dq-pp wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobczyk Adam
posiada 4600 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sobczyk Adam (50% udziałów)
• Komisarczyk Zbigniew (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.01.2012 do 09.02.2023:
• Sobczyk Adam (50% udziałów)
• Komisarczyk Zbigniew (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2011 do 02.01.2012:
• Sobczyk Adam (33% udziałów)
• Komisarczyk Zbigniew (33% udziałów)
• Cieślak Jacek (33% udziałów)