Organizacja Fkk consulting osiągnęła 1 153 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 125 643 zł. Pozostałe przychody to 27 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 820 385 zł.
Zysk netto wyniósł 305 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 153 560 zł w 2023 roku.
• 1 000 493 zł w 2022 roku.
• 877 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 258 zł w 2023 roku.
• 189 170 zł w 2022 roku.
• 145 594 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fkk consulting wynosi 306 tys. zł.
EBITDA Fkk consulting wynosi 309 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 305 890 zł w
2023 roku.
• 204 733 zł w
2022 roku.
• 151 303 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 685 zł w
2023 roku.
• 204 733 zł w
2022 roku.
• 156 408 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fkk consulting wynosi 2 813 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
823 184 zł a 4 390 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 813 256 zł w 2023 roku.
• 2 017 916 zł w 2022 roku.
• 1 619 740 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fkk consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 704 512
zł.
Koszty operacyjne Fkk consulting wyniosły 819 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 704 512 zł w 2023 roku
• 661 549 zł w 2022 roku
• 570 708 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
80% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fkk consulting wyniosła 1 274 251 zł.
a
ktywa trwałe to 792 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 274 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 097 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 274 251 zł w 2023 roku.
• 1 007 794 zł w 2022 roku.
• 761 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fkk consulting wyniosły 176 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 274 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 672 zł w 2023 roku
• 215 473 zł w 2022 roku
• 158 388 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fkk consulting wykazała przychody na poziomie 1 153 560 zł.
Organizacja zarobiła 333 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 850 zł w 2023 roku
• 18 561 zł w 2022 roku
• 15 058 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gornia Marta (33% udziałów)
• Mf Invest (33% udziałów)
• Pawluczuk Jarosław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.08.2009 do 27.07.2010:
• Mocarski Adam (33% udziałów)
• Gornia Marta (33% udziałów)
• Pawluczuk Jarosław (33% udziałów)