SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI,ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI UPOWAŻNIENI SĄ : PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO,POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Aerofun osiągnęła 779 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 763 425 zł. Pozostałe przychody to 15 877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 725 893 zł.
Zysk netto wyniósł 37 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 302 zł w 2024 roku.
• 1 381 297 zł w 2023 roku.
• 931 090 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 533 zł w 2024 roku.
• 131 638 zł w 2023 roku.
• 107 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aerofun wynosi 1 318 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 327 zł a 3 461 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 318 605 zł w 2024 roku.
• 2 068 208 zł w 2023 roku.
• 1 571 916 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aerofun wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aerofun charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 779
zł.
Koszty operacyjne Aerofun wyniosły 686 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 779 zł w 2024 roku
• 58 809 zł w 2023 roku
• 33 521 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aerofun wyniosła 1 562 115 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 184 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 865 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 115 zł w 2024 roku.
• 1 415 861 zł w 2023 roku.
• 1 459 313 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aerofun wyniosły 696 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 863 zł w 2024 roku
• 588 142 zł w 2023 roku
• 763 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aerofun wykazała przychody na poziomie 779 302 zł.
Organizacja zarobiła 46 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8811 zł w 2024 roku
• 18 600 zł w 2023 roku
• 19 233 zł w 2022 roku
Organizacja Aerofun wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dr House Polska
posiada 996 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2023 jest
Dr House Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2018 do 21.09.2023
był Gala Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.06.2015 do 27.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Gala Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.