Organizacja RE Acquisitions osiągnęła 2 330 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 330 478 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 320 941 zł.
Zysk netto wyniósł 9537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 330 501 zł w 2024 roku.
• 1 947 391 zł w 2023 roku.
• 1 491 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9537 zł w 2024 roku.
• 152 151 zł w 2023 roku.
• 39 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RE Acquisitions wynosi 22 tys. zł.
EBITDA RE Acquisitions wynosi 33 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 690 zł w
2024 roku.
• 186 160 zł w
2023 roku.
• 184 345 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 690 zł w
2024 roku.
• 197 338 zł w
2023 roku.
• 205 297 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RE Acquisitions wynosi 1 911 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 367 zł a 5 826 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 911 929 zł w 2024 roku.
• 2 219 828 zł w 2023 roku.
• 1 351 050 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RE Acquisitions wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RE Acquisitions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 866 044
zł.
Koszty operacyjne RE Acquisitions wyniosły 2 308 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 866 044 zł w 2024 roku
• 1 399 016 zł w 2023 roku
• 1 012 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RE Acquisitions wyniosła 876 242 zł.
a
ktywa trwałe to 494 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 242 zł w 2024 roku.
• 1 062 113 zł w 2023 roku.
• 1 057 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 138.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RE Acquisitions wyniosły 449 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 421 zł w 2024 roku
• 644 829 zł w 2023 roku
• 791 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RE Acquisitions wykazała przychody na poziomie 2 330 501 zł.
Organizacja zarobiła 19 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 349 zł w 2024 roku
• 22 038 zł w 2023 roku
• 18 590 zł w 2022 roku
Organizacja RE Acquisitions wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pysz Karol
posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.