Organizacja Drewmax plus osiągnęła 4 535 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 535 076 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 398 323 zł.
Zysk netto wyniósł 136 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 535 082 zł w 2024 roku.
• 4 101 921 zł w 2023 roku.
• 4 460 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 752 zł w 2024 roku.
• 57 111 zł w 2023 roku.
• 296 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewmax plus wynosi 150 tys. zł.
EBITDA Drewmax plus wynosi 171 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 273 zł w
2024 roku.
• 62 840 zł w
2023 roku.
• 324 343 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 936 zł w
2024 roku.
• 81 026 zł w
2023 roku.
• 339 606 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewmax plus wynosi 4 160 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
589 972 zł a 11 337 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 160 369 zł w 2024 roku.
• 3 450 465 zł w 2023 roku.
• 4 752 475 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewmax plus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 935 047
zł.
Koszty operacyjne Drewmax plus wyniosły 4 384 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 935 047 zł w 2024 roku
• 813 902 zł w 2023 roku
• 759 025 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewmax plus wyniosła 952 370 zł.
a
ktywa trwałe to 106 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 845 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 952 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 786 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 952 370 zł w 2024 roku.
• 764 633 zł w 2023 roku.
• 972 400 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewmax plus wyniosły 165 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 952 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 740 zł w 2024 roku
• 114 756 zł w 2023 roku
• 179 634 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewmax plus wykazała przychody na poziomie 4 535 082 zł.
Organizacja zarobiła 150 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 525 zł w 2024 roku
• 5648 zł w 2023 roku
• 29 278 zł w 2022 roku
Organizacja Drewmax plus wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rejs
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Zyguła Paweł
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.