WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWNANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja szkoleń z zakresu finansów, zarządzania i umiejętności interpersonalnych.
Partner ACCA w Polsce, oferujący przygotowanie do egzaminów ACCA.
Autoryzowany dystrybutor materiałów Kaplan Publishing dla egzaminów ACCA/CIMA.
Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w zakresie studiów podyplomowych ACCA Strategic Professional.
Przeszkolenie ponad 20 000 osób, w tym menedżerów z różnych branż.
Londonsam Polska to międzynarodowa firma szkoleniowa, która z powodzeniem działa na polskim rynku od ponad 15 lat. Skupia swoją działalność na organizacji szkoleń w obszarze finansów, zarządzania oraz umiejętności interpersonalnych. Dzięki zaangażowaniu i wysokiemu poziomowi świadczonych usług, Londonsam Polska wyszkoliła już ponad 20 000 osób, w tym wielu znakomitych menedżerów z różnych sektorów. Organizacja posiada status partnera ACCA w Polsce i oferuje kompleksowe szkolenia przygotowujące uczestników do zdawania egzaminów ACCA oraz dysponuje uprawnieniami do dystrybucji materiałów edukacyjnych Wydawnictwa Kaplan Publishing, które są kluczowe dla aspirujących profesjonalistów w dziedzinie finansów i zarządzania. Dodatkowo, Londonsam współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, realizując studia podyplomowe ACCA Strategic Professional, co potwierdza jej zaangażowanie w kształcenie na najwyższym poziomie oraz dostosowywanie oferty do potrzeb rynku pracy. Firma jest ceniona przez swoich klientów, którzy regularnie podkreślają wysoką jakość oferowanych szkoleń i ich wpływ na rozwój zawodowy uczestników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Londonsam Polska osiągnęła 1 117 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 117 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 141 996 zł.
Strata netto wyniosła 24 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 117 825 zł w 2024 roku.
• 1 653 497 zł w 2023 roku.
• 2 330 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 171 zł w 2024 roku.
• -20 971 zł w 2023 roku.
• 487 092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Londonsam Polska wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Londonsam Polska wynosi -0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 988 zł w
2024 roku.
• -18 690 zł w
2023 roku.
• 537 569 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -380 zł w
2024 roku.
• 11 044 zł w
2023 roku.
• 577 953 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Londonsam Polska wynosi 1 117 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 794 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 117 870 zł w 2024 roku.
• 1 841 863 zł w 2023 roku.
• 4 257 534 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Londonsam Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Londonsam Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 520 992
zł.
Koszty operacyjne Londonsam Polska wyniosły 1 138 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 520 992 zł w 2024 roku
• 623 629 zł w 2023 roku
• 615 725 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Londonsam Polska wyniosła 623 418 zł.
a
ktywa trwałe to 103 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 496 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 418 zł w 2024 roku.
• 1 222 871 zł w 2023 roku.
• 1 300 609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Londonsam Polska wyniosły 126 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 547 zł w 2024 roku
• 236 829 zł w 2023 roku
• 293 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Londonsam Polska wykazała przychody na poziomie 1 117 825 zł.
Organizacja zarobiła -23 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 49 430 zł w 2022 roku
Organizacja Londonsam Polska wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaczura Michał
posiada 60 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Patel Dakshesh Pramod
posiada 20 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2024 jest
Kaczura Michał
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2008 do 14.06.2024
był Patel Dakshesh Pramod
kontrolując 80% udziałów.