Przychody operacyjne wyniosły 22 205 502 zł. Pozostałe przychody to 3466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 462 622 zł.
Zysk netto wyniósł 1 742 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 192 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 208 968 zł w 2024 roku.
• 18 540 375 zł w 2023 roku.
• 17 803 027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 742 880 zł w 2024 roku.
• 2 125 535 zł w 2023 roku.
• 2 014 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA wynosi 2,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 776 603 zł w
2024 roku.
• 2 126 299 zł w
2023 roku.
• 2 029 450 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 017 725 zł w
2024 roku.
• 2 370 276 zł w
2023 roku.
• 2 266 984 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 24 773 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 996 400 zł a 55 522 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 170 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 773 897 zł w 2024 roku.
• 24 786 747 zł w 2023 roku.
• 23 767 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 527 368
zł.
Koszty operacyjne wyniosły 20 428 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 527 368 zł w 2024 roku
• 2 701 740 zł w 2023 roku
• 2 417 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 12 079 128 zł.
a
ktywa trwałe to 2 835 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 243 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 079 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 995 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 083 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 910 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 079 128 zł w 2024 roku.
• 10 473 590 zł w 2023 roku.
• 11 142 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 8 083 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 079 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 083 928 zł w 2024 roku
• 5 241 112 zł w 2023 roku
• 6 020 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 22 208 968 zł.
Organizacja zarobiła 1 742 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 742 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku