SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WZGLĘDNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Polskie projekty inwestycyjne osiągnęła 555 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 504 040 zł. Pozostałe przychody to 51 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 541 391 zł.
Strata netto wyniosła 37 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 888 zł w 2024 roku.
• 569 150 zł w 2023 roku.
• 813 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 351 zł w 2024 roku.
• 104 234 zł w 2023 roku.
• 323 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie projekty inwestycyjne wynosi -89 tys. zł.
EBITDA Polskie projekty inwestycyjne wynosi -89 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 199 zł w
2024 roku.
• 43 113 zł w
2023 roku.
• 15 440 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -89 199 zł w
2024 roku.
• 43 113 zł w
2023 roku.
• 15 440 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie projekty inwestycyjne wynosi 889 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 767 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 889 420 zł w 2024 roku.
• 1 343 212 zł w 2023 roku.
• 2 305 803 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie projekty inwestycyjne wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 576 825
zł.
Koszty operacyjne Polskie projekty inwestycyjne wyniosły 593 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 576 825 zł w 2024 roku
• 446 649 zł w 2023 roku
• 473 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie projekty inwestycyjne wyniosła 714 354 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 713 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 691 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 354 zł w 2024 roku.
• 749 294 zł w 2023 roku.
• 642 058 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie projekty inwestycyjne wyniosły 22 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 582 zł w 2024 roku
• 20 172 zł w 2023 roku
• 17 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie projekty inwestycyjne wykazała przychody na poziomie 555 888 zł.
Organizacja zarobiła -37 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3977 zł w 2023 roku
• 676 zł w 2022 roku
Organizacja Polskie projekty inwestycyjne wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Satoria Group
posiada 260 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2013 jest
Satoria Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2012 do 29.05.2013
był Satoria Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.12.2008 do 27.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Satoria Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
POLSKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE