SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZILENIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Partners osiągnęła 939 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 936 388 zł. Pozostałe przychody to 3203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 910 953 zł.
Zysk netto wyniósł 25 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 591 zł w 2024 roku.
• 906 316 zł w 2023 roku.
• 773 200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 436 zł w 2024 roku.
• 7311 zł w 2023 roku.
• 7982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partners wynosi 759 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 195 zł a 2 348 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 759 332 zł w 2024 roku.
• 645 573 zł w 2023 roku.
• 554 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 907 482
zł.
Koszty operacyjne Partners wyniosły 910 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 100%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 907 482 zł w 2024 roku
• 889 433 zł w 2023 roku
• 757 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
100% w 2024 roku
•
99% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partners wyniosła 159 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 499 zł w 2024 roku.
• 159 804 zł w 2023 roku.
• 114 579 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partners wyniosły 117 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 906 zł w 2024 roku
• 143 647 zł w 2023 roku
• 105 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partners wykazała przychody na poziomie 939 591 zł.
Organizacja zarobiła 28 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3231 zł w 2024 roku
• 189 zł w 2023 roku
• 3817 zł w 2022 roku
Organizacja Partners wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Joppek Marcin
posiada 1018 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2009 jest
Joppek Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2007 do 17.04.2009
był Joppek Marcin
kontrolując 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2005 do 28.02.2007:
• Wróblewski Dariusz (33% udziałów)
• Joppek Marcin (33% udziałów)
• Morgaś Mirosława (33% udziałów)