Organizacja Property Polska osiągnęła 319 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 180 zł. Pozostałe przychody to 7165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 607 zł.
Strata netto wyniosła 283 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 345 zł w 2024 roku.
• 13 188 933 zł w 2023 roku.
• 139 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -283 427 zł w 2024 roku.
• 7 794 530 zł w 2023 roku.
• 46 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Property Polska wynosi -268 tys. zł.
EBITDA Property Polska wynosi -73 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -267 628 zł w
2024 roku.
• 7 818 448 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Property Polska wynosi 8 648 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 987 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 777 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 648 062 zł w 2024 roku.
• 48 618 477 zł w 2023 roku.
• 3 285 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property Polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Property Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 563
zł.
Koszty operacyjne Property Polska wyniosły 579 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 563 zł w 2024 roku
• 39 144 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Property Polska wyniosła 11 301 139 zł.
a
ktywa trwałe to 9 274 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 026 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 301 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 246 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 946 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 301 139 zł w 2024 roku.
• 11 749 662 zł w 2023 roku.
• 5 594 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 761.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Property Polska wyniosły 54 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 301 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 252 zł w 2024 roku
• 219 347 zł w 2023 roku
• 1 587 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Property Polska wykazała przychody na poziomie 319 345 zł.
Organizacja zarobiła -263 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -283 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 805 zł w 2024 roku
• 15 369 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku