SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w kompleksowej budowie budynków mieszkalnych i usługowych.
Zarządzanie całym procesem budowy, od koncepcji po odbiór.
Oparte na doświadczeniu firmy R-Bud i nowoczesnych standardach zarządzania.
Realizacja projektów w województwie kujawsko-pomorskim.
Współpraca z Apro Investment przy większych inwestycjach.
APRO Construction to spółka budowlana z siedzibą w Toruniu, która rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2019 roku. Powstała z przekształcenia firmy R-Bud, przez wiele lat działającej jako Generalny Wykonawca dla dewelopera Apro Investment. To przejęcie sprawiło, że APRO Construction łączy wieloletnie doświadczenie ze świeżym podejściem, oferując nowoczesną kadrę zarządzającą i wyspecjalizowane usługi budowlane. Firma koncentruje się głównie na kompleksowej budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, jak i obiektów usługowych. Współpracując z Apro Investment, APRO Construction zajmuje się całym procesem budowlanym - od koncepcji inwestycji, przez nadzorowanie realizacji projektów, aż po finalizację budynków. Przykłady zrealizowanych projektów obejmują osiedla mieszkań i budynki mieszkalne w Toruniu oraz Bydgoszczy, co świadczy o ich silnej obecności na rynku budowlanym województwa kujawsko-pomorskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apro Construction osiągnęła 52 949 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 852 642 zł. Pozostałe przychody to 96 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 145 063 zł.
Zysk netto wyniósł 707 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 426 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 949 146 zł w 2024 roku.
• 55 480 622 zł w 2023 roku.
• 62 980 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 707 579 zł w 2024 roku.
• 408 490 zł w 2023 roku.
• 46 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apro Construction wynosi 936 tys. zł.
EBITDA Apro Construction wynosi 971 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
126 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 936 289 zł w
2024 roku.
• 603 746 zł w
2023 roku.
• 243 637 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
122 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 971 227 zł w
2024 roku.
• 655 324 zł w
2023 roku.
• 330 950 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apro Construction wynosi 41 715 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 585 785 zł a 132 372 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 806 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 715 531 zł w 2024 roku.
• 41 676 142 zł w 2023 roku.
• 44 998 413 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apro Construction wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apro Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 539 151
zł.
Koszty operacyjne Apro Construction wyniosły 51 916 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
422 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 539 151 zł w 2024 roku
• 3 637 539 zł w 2023 roku
• 2 790 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apro Construction wyniosła 14 443 025 zł.
a
ktywa trwałe to 3 299 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 143 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 443 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 781 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 661 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 836 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 443 025 zł w 2024 roku.
• 13 474 875 zł w 2023 roku.
• 13 091 573 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apro Construction wyniosły 9 661 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 443 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 373 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 661 978 zł w 2024 roku
• 9 401 407 zł w 2023 roku
• 9 323 847 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apro Construction wykazała przychody na poziomie 52 949 146 zł.
Organizacja zarobiła 1 017 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 707 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 657 zł w 2024 roku
• 101 077 zł w 2023 roku
• 59 334 zł w 2022 roku
Organizacja Apro Construction wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amas Finanse
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2015 jest
Amas Finanse
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2014 do 04.02.2015
był Jazon
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 23.08.2012 do 05.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Rundon Finance Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.