Producent siatek sportowych, budowlanych i przemysłowych.
Specjalizacja w tworzeniu siatek dla placów zabaw i trampolin.
Wysoka jakość produktów oraz dostosowanie do potrzeb klienta.
HUCK POLSKA to wiodący producent siatek sportowych, budowlanych oraz przemysłowych, a także innowacyjnych rozwiązań dla placów zabaw, w tym trampolin. Firma wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości swoich produktów, które znajdują zastosowanie w różnych branżach. Dzięki zaawansowanej technologii oraz ścisłej współpracy z klientami, HUCK POLSKA dostarcza wyroby dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. Historia firmy pełna jest istotnych osiągnięć, które utwierdzają jej pozycję na rynku i potwierdzają niezawodność oraz bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań. HUCK POLSKA stawia na innowacje oraz odpowiednie standardy jakości, co czyni ją zaufanym partnerem dla wielu instytucji i przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Huck Polska osiągnęła 4 589 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 589 266 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 554 405 zł.
Zysk netto wyniósł 34 861 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 589 266 zł w 2024 roku.
• 5 289 286 zł w 2023 roku.
• 4 800 879 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 861 zł w 2024 roku.
• -178 372 zł w 2023 roku.
• 417 881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Huck Polska wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Huck Polska wynosi 283 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 537 zł w
2024 roku.
• -74 380 zł w
2023 roku.
• 199 096 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 283 003 zł w
2024 roku.
• 82 981 zł w
2023 roku.
• 343 271 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Huck Polska wynosi 5 821 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
348 612 zł a 13 985 912 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 65 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 821 314 zł w 2024 roku.
• 6 122 403 zł w 2023 roku.
• 7 602 102 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Huck Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Huck Polska wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Huck Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Huck Polska wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 699 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 699 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 699 tys. zł w 2024 roku.
• 692 tys. zł w 2023 roku.
• 728 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 984 424
zł.
Koszty operacyjne Huck Polska wyniosły 4 462 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 984 424 zł w 2024 roku
• 865 134 zł w 2023 roku
• 781 592 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Huck Polska wyniosła 8 359 156 zł.
a
ktywa trwałe to 5 069 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 289 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 359 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 496 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 862 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 359 156 zł w 2024 roku.
• 8 264 720 zł w 2023 roku.
• 8 612 088 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Huck Polska wyniosły 4 862 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 359 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 862 678 zł w 2024 roku
• 4 803 103 zł w 2023 roku
• 4 972 099 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Huck Polska wykazała przychody na poziomie 4 589 266 zł.
Organizacja zarobiła 34 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Huck Polska wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Manfred Huck Gmbh Netz Und Seilfabrik
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.08.2019 jest
Manfred Huck Gmbh Netz Und Seilfabrik
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2018 do 07.08.2019
był Manfred Huck Gmbh Netz Und Seilfabrik
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.11.2016 do 18.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Manfred Huck Gmbh Netz Und Seilfabrik. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.