Organizacja Ośrodek osiągnęła 505 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 505 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 358 667 zł.
Zysk netto wyniósł 146 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 505 648 zł w 2023 roku.
• 108 696 zł w 2022 roku.
• 258 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 981 zł w 2023 roku.
• 2360 zł w 2022 roku.
• 94 221 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ośrodek wynosi 162 tys. zł.
EBITDA Ośrodek wynosi 162 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 572 zł w
2023 roku.
• 2593 zł w
2022 roku.
• 102 964 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 161 572 zł w
2023 roku.
• 2593 zł w
2022 roku.
• 102 964 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek wynosi 1 052 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 499 zł a 2 057 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 052 524 zł w 2023 roku.
• 99 167 zł w 2022 roku.
• 564 862 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ośrodek wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ośrodek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ośrodek wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ośrodek wyniosły 344 077
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 32 229 zł w 2022 roku
• 53 927 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek wyniosła 326 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 326 608 zł w 2023 roku.
• 114 199 zł w 2022 roku.
• 126 661 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek wyniosły 156 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 609 zł w 2023 roku
• 91 182 zł w 2022 roku
• 106 004 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 172.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek wykazała przychody na poziomie 505 648 zł.
Organizacja zarobiła 161 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 541 zł w 2023 roku
• 233 zł w 2022 roku
• 8742 zł w 2021 roku
Organizacja Ośrodek wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.