SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje w hotele, domy wypoczynkowe i apartamenty
Zarządzanie nowoczesnymi obiektami budowlanymi
Współpraca z architektami i instytucjami finansowymi
Realizacja projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem
Stosowanie innowacyjnych technologii i materiałów budowlanych
Aquila Park Sp. z o.o. to firma dewelopersko-inwestycyjna, która została założona we wrześniu 2000 roku. Specjalizuje się w inwestycjach związanych z budową oraz zarządzaniem obiektami hotelowymi, domami wypoczynkowymi oraz apartamentami. Firma zyskała renomę na rynku dzięki realizacji projektów takich jak Hotel Holiday Inn w Warszawie-Józefowie oraz Osiedle Jastrzębia. Aquila Park wyróżnia się na tle konkurencji poprzez współpracę z wiodącymi biurami architektonicznymi oraz instytucjami finansowymi, co pozwala im na realizację inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz budżetem. Przykładają dużą wagę do innowacyjności w budownictwie, stosując nowoczesne materiały i technologie. Takie podejście przekłada się na konkurencyjność i prestiż oferowanych obiektów, co czyni Aquila Park jednym z liderów w branży budowlanej i deweloperskiej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aquila Invest osiągnęła 9 230 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 217 215 zł. Pozostałe przychody to 7 012 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 124 311 zł.
Strata netto wyniosła 18 907 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 673 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 230 139 zł w 2024 roku.
• 8 091 646 zł w 2023 roku.
• 6 790 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 756 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 907 095 zł w 2024 roku.
• 2 440 228 zł w 2023 roku.
• 2 209 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aquila Invest wynosi -14,34 mln zł.
EBITDA Aquila Invest wynosi -13,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 221 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 337 160 zł w
2024 roku.
• 3 994 244 zł w
2023 roku.
• 3 411 688 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 365 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 450 020 zł w
2024 roku.
• 5 678 449 zł w
2023 roku.
• 5 293 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquila Invest wynosi 50 437 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 236 179 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 217 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 437 063 zł w 2024 roku.
• 73 619 303 zł w 2023 roku.
• 69 999 896 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquila Invest wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aquila Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 553
zł.
Koszty operacyjne Aquila Invest wyniosły 16 554 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 553 zł w 2024 roku
• 541 837 zł w 2023 roku
• 389 295 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquila Invest wyniosła 59 123 172 zł.
a
ktywa trwałe to 15 259 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 863 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 123 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 044 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 123 172 zł w 2024 roku.
• 95 830 246 zł w 2023 roku.
• 93 671 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -647%.
Marża netto wyniosła -205%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquila Invest wyniosły 78 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 123 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 618 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 323 zł w 2024 roku
• 17 878 301 zł w 2023 roku
• 18 159 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquila Invest wykazała przychody na poziomie 9 230 139 zł.
Organizacja zarobiła -13 798 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 108 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 907 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 108 164 zł w 2024 roku
• 44 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aquila Invest wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.